按照分子细胞科学卓越创新中心2020年度内部审计计划,科研物资采购专项现场审计工作将于2020年9月7日-9月30日开展。
本次专项审计内容为科研物资采购相关的经济业务及内部控制流程;审计重点为科研物资采购业务的真实、合法、合规性,制度执行的规范性等;审计期限为2018年1月1日至2019年12月31日,如有必要将在一定范围内延伸。
现场审计过程中,工作组可能会就审计发现问题与相关工作人员进行沟通。有任何问题,可随时与工作组联系。
联系人:
费 骏,feijun@sibcb.ac.cn,021-54921333
许明敏,mmxu@sibcb.ac.cn,021-54921364
内部审计工作组
2020年9月4日